送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-08 11:38

您好
请问上个月对应的蓝字发票进项税额有没有抵扣

静待茶靡 追问

2020-07-08 11:40

税额已经去年都抵扣完了,然后上个月是厂家要返利给我们公司,让我们开红字信息表申请了,然后他们给我们开红字发票,顺便结下钱!那我现在这个月不知道怎么申报

bamboo老师 解答

2020-07-08 11:43

是这个月的税要做进项税额转出

静待茶靡 追问

2020-07-08 11:50

进项转出的话,是不是转出的这部分税额,我要去交?是不是要填在表二的第20栏

静待茶靡 追问

2020-07-08 11:55

如果上个月开了红字信息表,这个月开红字发票回来的话,是不是这个月就先不做进项税额转出,等收到了红字发票再做税额转出,是不

bamboo老师 解答

2020-07-08 12:22

进项转出的话,是转出的这部分税额  在附表二填写20栏红字专用发票信息表注明的进项税额 不需要单独去缴纳 
开具红字发票信息表的月份 申报的时候就要做进项税额转出

静待茶靡 追问

2020-07-08 15:27

那进项转出的那部分税额是不是当月就要补缴那边转出得增值税税额

bamboo老师 解答

2020-07-08 15:43

您当月的进项税额可以抵减这个转出的税额

静待茶靡 追问

2020-07-08 15:47

当月没有进项,公司货都清了,暂停营业状态

bamboo老师 解答

2020-07-08 16:03

那需要部缴纳转出的增值税

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你好,你们收到进项发票后认证抵扣了吗?
2019-10-21 15:09:22
你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53
可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41
你好,就是交了就退,比如软件行业就可以享受,你这个情况跟即征即退没有关系,进项多了可以留抵,销项多了就正常交税
2021-06-02 14:07:03
是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。 账务处理就是 将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。 再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
2019-08-07 17:03:55
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