请问:5月份收到进项发票, 借:库存商品 进项税额 贷:预付账款 ,此发票5月份已认证,6月开的红字信息表,对方6月份开具红票,蓝票,请问6月份我们怎么做分录
抽风豆子
于2020-07-08 14:04 发布 619次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-07-08 14:05
你好,6月
借预付账款
贷库存商品
进项税额转出
蓝票再做一下你写分录
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你好,没有取得发票,借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2018-06-06 17:50:47
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你好,6月
借预付账款
贷库存商品
进项税额转出
蓝票再做一下你写分录
2020-07-08 14:05:31
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1. 四月份处理正确。收到发票,要红冲暂估材料款。
2. 五月收到发票未认证,要记入“应交税费-待认证进项税额”
3. 进项发票认证与否,不影响入账。
2018-06-06 18:59:37
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你好,抵扣时
借:销项
贷:进项
转出未交增值税
借:应交税金-增值税(转出未交增值税)
贷:应交税金-未交增值税
2020-07-23 02:07:28
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您好,月末商品暂估入库时,借:库存商品 贷:应付账款 不需要暂估进项税额。下个月发票到了再红字冲了,再按照发票上的内容做分录。对的。
2017-02-07 10:16:05
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抽风豆子 追问
2020-07-08 14:59
小惑老师 解答
2020-07-08 15:00