所得税按季度计提是六月底还是七月报税之后 ? 因为公司还有以前年度亏损可以弥补 怎么算?分录是借所得税费用 贷 应交税费-所得税 扣款 借 应交税费 贷 银行存款么 可是实际上交的和计提的可能不一样怎么办? 还有集体的数值是根据3-6月的营业利润计算出的么?
彩色的小蘑菇
于2016-06-30 09:01 发布 954次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-30 10:23
我的意思是账面上还有以前年度亏损可以不交所得税 以前每个季度都没交 但是这个月可能要交了 实际缴纳的抵减之后跟计提出来的(利润总额的25%)有差额 这个怎么做账
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你好,一般是根据6月底的数据计提
一般不会有差额
根据4-6月的利润总额计算
2016-06-30 09:19:05
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你好,把计提所得税的凭证冲回来。
2019-01-23 16:57:13
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不用的
2018-01-19 10:49:05
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您好
这个银行存款缴纳的时候贷方减少啊
2019-12-15 13:13:57
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计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
会影响勾稽关系,实务中不处理了,利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了)
2020-04-23 17:22:08
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邹老师 解答
2016-06-30 09:19
邹老师 解答
2016-06-30 11:08