送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-07-08 16:46

你好,可以先做到预收账款里面。

紫贝壳 追问

2020-07-08 17:14

那7月开了发票,又怎么做?

耿老师 解答

2020-07-08 17:15

借预收账款贷主营业务收入应交税费。

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相关问题讨论
你好,可以先做到预收账款里面。
2020-07-08 16:46:04
老师,工程没结算,成本票没找到哦。6月不是要交所得税了?
2020-07-08 17:20:52
借应付职工薪酬福利费贷银行存款, 然后七月份借管理费用、福利费等贷应付职工薪酬福利费 根据受益部门来做就可以的。
2022-10-21 15:05:05
没有差额可以发票贴之前后面 ,也可以借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,之后重新做借应收 贷主营业务收入 销项税额
2020-07-25 10:33:14
你好6月取得了收入做借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费 借库存商品-暂估贷应付账款 7月 借银行存款贷应收账款 借应付账款贷银行存款 11月做借库存商品-暂估 负数贷应付账款负数 借库存商品贷应付账款
2019-11-21 09:05:48
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