送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-08 17:18

你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)

Lisan 追问

2020-07-08 17:20

发票来时,又做了一次管理费用,这不

Lisan 追问

2020-07-08 17:21

这样做不

庄老师 解答

2020-07-08 17:25

发票来时负数冲掉多计的管理费用是进项税,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(负数)

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你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
你好,计入借:管理费用-房租费 贷:现金
2016-06-14 10:04:24
你好,你是按月确认收入的吗
2020-06-25 19:44:05
你好 借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 然后把2-4月份的摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2020-04-22 12:49:15
您好!你这个不算逾期吧。如果你4月入账,可以借管理费用-房租,预付账款(5-2月) 贷银行存款。
2020-04-16 11:08:48
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