送心意

页子老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-08 18:20

借:预付账款  贷:银行存款

隔壁老王家的余生 追问

2020-07-08 18:22

我们这边预付款是要做消单的,现在金蝶不买服务了,后面没有单进去,那就会消不了单,我们现在就只用财务那一块可以怎么做账

页子老师 解答

2020-07-08 18:27

不是很明白你的意思,你是说财务软件用不了预付账款这个科目?

隔壁老王家的余生 追问

2020-07-08 18:29

就是不能用预付应付其他应付这些科目,因为后期没有单进去,不能消这些科目挂的数据

页子老师 解答

2020-07-08 21:00

你这个就只能非常规做账了。

隔壁老王家的余生 追问

2020-07-08 21:01

那我可做一个借固定资产贷银行存款先么

页子老师 解答

2020-07-08 21:02

如果一定要这样,我建议先放在在建工程,等全部付清款收到设备在转入固定资产

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相关问题讨论
我们这边预付款是要做消单的,现在金蝶不买服务了,后面没有单进去,那就会消不了单,我们现在就只用财务那一块可以怎么做账
2020-07-08 18:22:00
你好,这个可以做的哦,
2019-02-25 15:52:53
你好,在10月份付款这样做分录就是了 借;预付账款,贷;银行存款 30万 这样做分录之后,预付账款期末余额就是0了
2019-11-20 15:29:31
空调属于固定资产的哪一类?需要摊销几年?
2019-04-11 08:02:07
您好同学,算的同学,借:固定资产 贷:银行存款 应付账款
2020-07-28 09:43:54
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