送心意

娜娜老师

职称注册会计师,初级会计师,税务师

2020-07-08 20:20

同学,你好,自开的专票是销项和已认证的进项之间的差额就是应交的增值税税额,有一栏是税额的优惠,填上这个税盘的服务费,直接抵减应交的增值税税额,服务费的发票需要备案

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相关问题讨论
金税盘服务费是借增值税减免税额贷管理费用
2019-10-18 16:11:23
你好,不叫冲减,是做在应交税费-应交增值税-减免税额这里的
2018-04-05 23:15:36
您好,是的,是这样的
2019-08-04 16:00:08
你好!借:管理费用-办公费 贷:现金 借:应交税费-应交增值税(减免税款 ) 贷:管理费用
2017-10-12 13:12:54
你好,专票税率是多少的?这个是不含税的金额吗?
2020-07-08 19:13:54
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