送心意

赵老师

职称中级会计师

2016-06-30 10:45

有留抵的留到下月再抵扣

上传图片  
相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好 税法规定是购销合同都应该计算缴纳 实际工作中一般企业根据销售申报
2019-12-25 22:03:59
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
你好,增值税附加是需要按0申报的
2019-04-12 11:37:03
上期不能填写,这个是辅导期纳税人填写,你这个4月之前填写第2栏申报了,那这个主表留底税额会自动生成,你这个认证多少就填写多少这个第2栏这个 别的不要填写
2020-06-11 17:59:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...