- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

您好
税法规定是购销合同都应该计算缴纳
实际工作中一般企业根据销售申报
2019-12-25 22:03:59

是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52

你好,增值税附加是需要按0申报的
2019-04-12 11:37:03

上期不能填写,这个是辅导期纳税人填写,你这个4月之前填写第2栏申报了,那这个主表留底税额会自动生成,你这个认证多少就填写多少这个第2栏这个 别的不要填写
2020-06-11 17:59:46
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