我有上期留底增值税10元,本期增值税进项0(签名信息也是0). 本期销项10-上期留底进项10=0;但是申报增值税报表的时候,一直提示:签名与申报进项不符(如图),这是什么原因?
-Promise °
于2020-07-10 11:04 发布 783次浏览
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朴老师
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
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您好
税法规定是购销合同都应该计算缴纳
实际工作中一般企业根据销售申报
2019-12-25 22:03:59
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是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
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你好,增值税附加是需要按0申报的
2019-04-12 11:37:03
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35蓝填写的
认证多少填写多少
2022-04-03 18:11:30
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