我们给客户提供服务,收到服务费,其中还有给客户邮寄材料的快递费,总计收到款项60200,200为快递费,开票金额6万,收到的200快递费是我们垫付款,给了定额发票,该如何做账
LL
于2020-07-09 09:42 发布 1172次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-09 09:46
你好,你们垫付的不是你们的费用为什么给你们发票?你要把这个发票给客户才行,
借银行60200
贷主营业务收入60000
贷其他应收款200
因为之前垫付的时候是借其他应收款200贷银行存款
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你好,你们垫付的不是你们的费用为什么给你们发票?你要把这个发票给客户才行,
借银行60200
贷主营业务收入60000
贷其他应收款200
因为之前垫付的时候是借其他应收款200贷银行存款
2020-07-09 09:46:28
你好,可以计入管理费用或销售费用核算
2017-08-04 10:12:36
可以分别计入不同的成本费用里面
2020-05-25 10:18:38
您好!您这样做是可以的。
2016-03-28 10:38:09
您好!可以的。可以用了。
2018-12-18 17:00:59
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LL 追问
2020-07-09 09:48
朴老师 解答
2020-07-09 09:55