- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,
借:管理费用—工资
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2019-09-11 15:19:59
你好,需要付发票和分摊表 借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款
2020-07-09 14:18:48
你好 借方管理费用-福利费贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行 并入工资交个税
2019-02-18 14:14:25
可以的,可以作为福利费用入账,借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款
2018-09-22 10:25:19
您好,借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款,
2020-07-06 15:37:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息