老师,我们公司租赁的厂房的水电费是一个月一个月支付的,但是发票是囤着几个月一起开的,我每个月都计提了费用,分录付款借:其他应收款-XX公司,贷:银行存款 计提分录:借:制造费用-水电费 贷:其他应收款,他现在来了1-4月份的发票,和我计提的金额差一点,如何调整?
*西柚小姐
于2020-07-09 14:48 发布 1086次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你们差异了多少金额 你可以在4月最后一个月做调整即可 把做多的或者少做的 一次性调整一下分录即可
2020-07-09 14:58:32
你好 你租期还没有打吗 如果已经发生了 直接做 借其他应付款贷银行存款 按租期做 借制造费用 贷其他应付款
2020-02-25 11:55:44
你好 ; 你这个其他应收款 500是什么情况 ?
2022-05-09 14:50:45
1、借:制造费用 2000
贷:银行存款 2000
2、借:银行存款 1500
贷:制造费用 1500
2017-08-23 14:06:01
借其他应收款,贷制造费用,然后你看一下制造费用结转到哪一步了。
2024-02-06 13:11:44
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