老师,您好!我与在遇到一个问题,上个月有张差旅费的发票我报税(电子税务局 )的时候抵扣了(实际勾选认证里面没有认证),作账也作了,这个月我要做进项税额转出,请问怎么做分录 ?
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于2020-07-09 15:11 发布 1230次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你这个不算转出,你是分录错了,红冲原来分录,写正确分录
2020-07-09 15:12:33
你好!借管理费用-差旅费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-25 16:51:08
你好,当时是借销售费用差旅费?
2022-01-06 17:39:06
同学你好
借,管理费用等
贷,应交税费一应增一进项转出;
2021-12-31 10:09:08
借:管理费用—差旅费 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2020-03-11 10:10:56
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