小规模不是一个季度有30万的免税额,现在税率减免成了1%,我上个月开了12万的发票,税额是1188.12,但是报税的报表上填不含税收入118811.88元,税额是3564.36元,这中间的差额我怎么记账
美好的煎饼
于2020-07-09 15:12 发布 1098次浏览
- 送心意
刘之寒老师
职称: 税务师
2020-07-09 15:33
差额部分做账的时候不需要体现,做账按照正常1%价税分离,在季度申报后,将1%对应的税额1188.12结转至其他收益或营业外收入。申报表如下:

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差额部分做账的时候不需要体现,做账按照正常1%价税分离,在季度申报后,将1%对应的税额1188.12结转至其他收益或营业外收入。申报表如下:
2020-07-09 15:33:43

你好,借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
湖北地区以外的小规模纳税人,征收率是按1%
2020-07-02 16:58:33

你好,是不含税的销售额
2021-07-27 19:59:30

正好30万普票,可以免
2019-08-09 12:19:15

你好 是不含税销售收入
2019-04-09 15:14:51
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