老师,建筑公司在5.12刚注册的,在5.19号收到了工程款,但是对方没有要发票。在5.25就给工人每个卡上转了4500元钱。这怎么做账?
一路前行
于2020-07-10 09:50 发布 808次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-07-10 10:24
你好,5月份需要确认未开票收入或者确认预收账款,给工人发的钱计入工程施工成本
相关问题讨论
你好,5月份需要确认未开票收入或者确认预收账款,给工人发的钱计入工程施工成本
2020-07-10 10:24:09
您好!借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税。
2016-12-01 15:15:26
你好,同学。
对方给你开具发票吗
2019-10-23 10:36:23
你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 结转 :借主营业务成本贷工程施工等
2021-04-10 17:45:30
你好 对方要收据没有意义 严格来说 你们应该开具分包发票给对方 对方才可以作为成本费用抵扣
2020-07-14 08:10:26
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