老师,2019.11月收到2019年2.3.5.9月份开给我们的发票,进项税没有申报,但帐套里做了,所以造成现在留抵金额不符。代账会计做的,也不知为啥帐套做了账,税务申报没有填?请老师指教。这种情况怎么处理。谢谢!
碧水蓝天
于2020-07-10 09:54 发布 529次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,你把进项认证了采集了就可以了
2020-07-10 09:55:05
你账面购买的商品是含税金额确认的吗
2021-12-15 11:41:07
附表二35栏,根据发票金额税额填写,不分税率
2019-10-25 17:57:37
您好
9月份认证的进项税票必须当月申报留抵
2019-10-09 16:14:20
你好,退货红字发票是做进货的相反分录,增值税申报表在附表二填进项税额转出。
2018-10-25 21:38:57
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