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糖
于2020-07-10 10:10 发布 2721次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-10 10:10
次月冲销计提,再重新按有票做分录
糖 追问
2020-07-10 11:00
老师,我上月支付了汽车购置税,走预付账款,这个月发票回来了,改怎么冲账
文文老师 解答
2020-07-10 11:05
借:固定资产或税金及附加 贷:预付账款
2020-07-10 11:10
老师,我4月份付了3万。5月份付剩余的款。看到这些票,科目用错
麻烦老师教我一下
2020-07-10 11:11
有涉及贷款
2020-07-10 11:19
预付款 时 借:预付账款 贷:银行存款收到发票时 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
2020-07-10 11:28
4 月份付款时借:预付账款-30000 贷:银行存款 300005月份付款时 借预付账款-29934 贷银行存款299345月份收到发票时 借:固定资产274336.28 应交税费-应交增值税-进项 35663.72 贷:预付账款-59394 其他应付款-XX人 250606 老师是这样做吗?因为车子有贷款,
2020-07-10 11:33
是的,是这样处理的
2020-07-10 11:37
谢谢 老师。
2020-07-10 11:40
老师,那我的购置税是包含在固定资产里面了是吗?不用单独体现出来是吗啊
2020-07-10 11:44
购置税是包含在固定资产里面了
2020-07-10 11:48
老师,我车子实际贷款为333200元,按照账上出来才250606元啊 那我下次还车贷的时候,账冲不了 怎么处理
2020-07-10 11:52
差额部分是利息吧。
2020-07-10 11:53
本身车子价发票就少开几万
2020-07-10 12:03
少开几万,是以后补开发票,还是不开发票了
不开票了
2020-07-10 12:04
这样处理起来就麻烦
2020-07-10 12:08
很麻烦,多余部分的贷款支出,转营业外支出
2020-07-10 12:13
那这样到时候税务哪里会不好处理吗
2020-07-10 12:15
汇算时要调增,增加企业所得税
2020-07-10 16:36
老师,我这里账务处理,我的固定资产的账出问题了 ,可以帮我看一下吗
2020-07-10 16:41
如果是软件方面的问题,建议找软件商。
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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