送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-10 10:10

次月冲销计提,再重新按有票做分录

追问

2020-07-10 11:00

老师,我上月支付了汽车购置税,走预付账款,这个月发票回来了,改怎么冲账

文文老师 解答

2020-07-10 11:05

借:固定资产或税金及附加  贷:预付账款

追问

2020-07-10 11:10

老师,我4月份付了3万。5月份付剩余的款。看到这些票,科目用错

追问

2020-07-10 11:10

麻烦老师教我一下

追问

2020-07-10 11:11

有涉及贷款

文文老师 解答

2020-07-10 11:19

预付款 时  借:预付账款  贷:银行存款
收到发票时 借:固定资产  借:应交税费-应交增值税-进项   贷:预付账款

追问

2020-07-10 11:28

4 月份付款时
借:预付账款-30000 贷:银行存款 300005月份付款时
 借预付账款-29934 贷银行存款29934
5月份收到发票时
 借:固定资产274336.28
      应交税费-应交增值税-进项 35663.72
  贷:预付账款-59394
     其他应付款-XX人 250606
  老师是这样做吗?
因为车子有贷款,

文文老师 解答

2020-07-10 11:33

是的,是这样处理的

追问

2020-07-10 11:37

谢谢 老师。

追问

2020-07-10 11:40

老师,那我的购置税是包含在固定资产里面了是吗?
不用单独体现出来是吗啊

文文老师 解答

2020-07-10 11:44

购置税是包含在固定资产里面了

追问

2020-07-10 11:48

老师,我车子实际贷款为333200元,按照账上出来才250606元啊 
  那我下次还车贷的时候,账冲不了 
怎么处理

文文老师 解答

2020-07-10 11:52

差额部分是利息吧。

追问

2020-07-10 11:53

本身车子价发票就少开几万

文文老师 解答

2020-07-10 12:03

少开几万,是以后补开发票,还是不开发票了

追问

2020-07-10 12:03

不开票了

追问

2020-07-10 12:04

这样处理起来就麻烦

文文老师 解答

2020-07-10 12:08

很麻烦,多余部分的贷款支出,转营业外支出

追问

2020-07-10 12:13

那这样到时候税务哪里会不好处理吗

文文老师 解答

2020-07-10 12:15

汇算时要调增,增加企业所得税

追问

2020-07-10 16:36

老师,我这里账务处理,我的固定资产的账出问题了 ,可以帮我看一下吗

文文老师 解答

2020-07-10 16:41

如果是软件方面的问题,建议找软件商。

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