老师你好,我想问一下,在4月份对方单位开具一张增值税专用发票(发票开错了)但是在6月我单位给开了一张红字通知单,对方单位未给我单位开具红字发票,在金税系统里面这笔税已经转出,我在账务怎么处理呢?
forget
于2016-07-01 10:33 发布 721次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-01 10:42
但是我没有收到对方单位给开具的发字发票呀!
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开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
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直接在系统里面申请填开,税局审批通过后,可以直接开具负数发票
2015-11-15 14:03:54
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你好,通知单由税局开具
2016-10-27 10:32:36
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借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2016-07-01 10:34:44
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我公司收到其他公司销售拆让费,需要提供给对方“红字增值税专用发票通知单”,请问如何办理?是否去国税柜台?需要提供什么资料?谢谢
2017-06-20 16:08:11
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