- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-10 13:25
您好
是的 就这样反映一下
相关问题讨论
您好,需要查这个科目的明细账,看看产生借方余额的业务,
2022-04-06 16:58:15
您好,就是说,应付而未付的金额,个人的
2022-03-27 20:47:10
您好,应当用累计摊销
2021-11-30 12:28:07
你好,同学,维修费预提了,预提时这么做的分录:借:管理费用 14000 贷:其他应付款14000 支付时就是借:其他应付款了
2021-09-04 11:36:42
您好
请问当时挂账的时候分录怎么写的
2021-06-17 10:34:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
笨笨 追问
2020-07-10 13:33
bamboo老师 解答
2020-07-10 13:50
笨笨 追问
2020-07-10 13:51
bamboo老师 解答
2020-07-10 13:59
笨笨 追问
2020-07-10 14:00
bamboo老师 解答
2020-07-10 14:01
笨笨 追问
2020-07-10 14:03
bamboo老师 解答
2020-07-10 14:08
笨笨 追问
2020-07-10 14:10
bamboo老师 解答
2020-07-10 14:36
笨笨 追问
2020-07-10 14:51
bamboo老师 解答
2020-07-10 14:57
笨笨 追问
2020-07-10 14:59
bamboo老师 解答
2020-07-10 14:59
笨笨 追问
2020-07-10 15:00
bamboo老师 解答
2020-07-10 15:03
笨笨 追问
2020-07-10 15:07
bamboo老师 解答
2020-07-10 15:38