送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-10 15:55

你好 确实发生了成本费用的 。 没有取得合理发票的 可以暂估成本 次年汇算前补充发票 资料

Skylarsun 追问

2020-07-10 15:58

一季度的时候是借:营业成本,贷:应付账款,二季度的时候把款付出去了,是否应该是借:应付账款,贷:银行存款?

meizi老师 解答

2020-07-10 16:00

你好  恩是的 是这样来暂估的  记得尽快取得发票

Skylarsun 追问

2020-07-10 16:01

那我们实际取得发票之后应该怎么账务处理呢?

meizi老师 解答

2020-07-10 16:08

你好  到时红冲分录 按实际发票在做一笔

Skylarsun 追问

2020-07-10 16:11

可是我在付款的时候已经把应付账款消掉了?具体红冲分录应该怎么做呢?

meizi老师 解答

2020-07-10 16:19

你好  那你就做 借主营业务成本    借主营业务成本-暂估负数     就调整主营成本即可

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你好 确实发生了成本费用的 。 没有取得合理发票的 可以暂估成本 次年汇算前补充发票 资料
2020-07-10 15:55:22
你好,库存的原材料是原材料
2020-10-20 16:46:53
你好 ;       你们这个转原材料去是为什么 ;   是要领用在加工生产吗  
2022-02-21 19:17:59
您好,对的。
2016-10-21 00:41:20
同学您好,您可以根据收入金额和比例倒算需要多少原材料的,比如您的收入是100万,您的材料成本大概是60%那就是需要领用原材料60万
2022-04-15 20:53:23
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