送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-10 18:20

您好,借主营业务成本贷劳务成本,借劳务成本贷应付职工薪酬等

刘洁 追问

2020-07-10 18:21

应付职工薪酬已经平掉了 计提同时就转成管理费用了

玲老师 解答

2020-07-10 18:23

咨询相关的人员的工资应该计成本

玲老师 解答

2020-07-10 18:23

如果都寄费用那你没有成本了,

刘洁 追问

2020-07-10 18:25

那工资我该怎样做分录呢

玲老师 解答

2020-07-10 18:39

你好,借劳务成本贷应付职工薪酬,

刘洁 追问

2020-07-10 18:54

4月有收入 5-6月没收入 是不是5-6月都要结转成本呢

玲老师 解答

2020-07-10 19:06

您好,没有收入就不用结转,对应的成本

上传图片  
相关问题讨论
您好,借主营业务成本贷劳务成本,借劳务成本贷应付职工薪酬等
2020-07-10 18:20:09
你好,要么是借主营业务成本 贷应付职工薪酬 才是结转成本,借管理费用不是结转成本呢
2020-01-10 14:16:34
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你属于成本的,借主营业务成本贷应付职工薪酬
2020-01-10 14:23:08
需要结转损益至本年利润科目
2020-01-10 14:37:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...