老师我上月的发票报税的时候漏报一张 这月报税时金额是加上就行了吗
震动的裙子
于2016-07-01 16:10 发布 1078次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-01 17:35
那我加上上月的数上报的时候显示不对 不加的话数就对上了 那我那张票怎么办啊
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你好,一般需要把加上的金额全额申报的
2016-07-01 16:10:38

你好,按规定是不可以
如果确实少报了,可以在发现的月份进行对之前月份做更正申报
2018-05-05 14:47:39

您好,那您可以次月申报的时候补在11月份里面
2019-11-21 21:37:51

根据《国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第19号)第三条规定:
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(以下称《证明单》),作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
看你丢失的是哪一联 分别对应处理 取得合法凭证后 报税是按认证的金额填写
2018-11-09 13:05:32

肯定是开具发票就是需要报税的。
2018-10-10 10:54:10
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邹老师 解答
2016-07-01 16:10
邹老师 解答
2016-07-01 19:17