老师你好,我公司A项目2024年度发生了劳务成本50万 问
同学好,一般情况下没收入不能结转成本的 答
老师想问下我们8月份处理了公司的车 之前没残值 问
你好,是的,是需要这样子做的。 答
老师,帮公司申报个人所得税,如何把公司添加到自己 问
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1801105120977293089&wfr=spider&for=pc 你好,可以参考该链接内容 答
无仓储经营成品油批发,含税价6630,我卖价达到多少 问
你好,没有运费么或者其他如人工资成本么,如果都没有,进价和售价相等就不亏损。 答
老师红冲纸质专票,可以不用收回原发票吗? 问
是的,对方发起红字申请,就不需要收回 答
老师您好,做分录时财务会计和预算会计的差异项金额如何确定,比如财务会计:借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000预算会计:借:资金结存贷:预算事业收入
答: 你好 这个是没有差异的 也是1000
上个月做了一笔预收款,借;银行存款 贷:预收账款-xxx公司那我这个月要怎么做分录冲回呢
答: 您好!你这个月发生了什么业务要冲它呢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年12月底用支票支付一笔费用,当时是:借:预收账款 贷:银行存款, 后因拿支票一方,支票过期,于今年1月重新开具一张支票,上张作废,1月份应该怎样做分录?
答: 这个属于银行存款的未达账项 通过编制银行存款余额调整表来调整
我们是车行,客户这个月付了定金3000,这个台车需要等到下个月才开票完成交接,那我这个月定金的分录是这样做的,借银行存款3000,预收账款3000,。下个月客户交尾款的时候需要怎么做分录?谢谢
老师,政府之前预付了我们5万,我借银行存款5万,贷预收账款5万,现在要结算剩余款20万了,我该怎么做分录呢?问题是我们现在把票开过去了,政府还没打款给我们
收到别人帮销售东西的货款应该咋样做分录呢?是借:预收账款 贷:银行存款呢?还是借:银行存款 贷:预收账款,有点晕。总监要求放在预收账款里面的。
黄老师 解答
2016-07-01 16:46
黄老师 解答
2016-07-01 17:23