送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-07-11 11:08

你好,同学。
是的,你这财务报表里面生成了预付账款,你后面按预付处理的

细雨濛濛 追问

2020-07-11 11:14

我六月没用软件,前天刚用

细雨濛濛 追问

2020-07-11 11:14

六月用的应付账款,

陈诗晗老师 解答

2020-07-11 11:17

那你后面就要使用预付账款这个科目处理账务了的

细雨濛濛 追问

2020-07-11 11:28

不能用应付账款了

细雨濛濛 追问

2020-07-11 11:29

以后只能选预付和应收了

陈诗晗老师 解答

2020-07-11 11:36

你预付就用预付,应付就用应付,根据你经济业务来确定

上传图片  
相关问题讨论
你好! 明细科目借方记入预付账款 贷方科目记入应付账款
2019-11-10 22:16:38
你好,无法保留应付账款负数的,应付账款明细负数,本来就应当计入预付账款体现的
2019-03-26 20:57:59
你好,同学。 是的,你这财务报表里面生成了预付账款,你后面按预付处理的
2020-07-11 11:08:45
你好 一般预付账款存在贷方 会进行重分类 你们这种情况就不用了
2020-12-12 20:06:17
您好!这个估计是软件的问题了。往来款的在有的软件里面读取是会出现错误
2017-07-05 17:15:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...