请教,员工预支工资,我申报的时候如何申报 问
员工提前预支了一年的工资,50000,这种的我如何申报 答
个体工商户每月开票10元,一季度开票30万,还是一季 问
你好,按季度申报的话只要这一个季度内不管哪一个月开,只要累计不超过30万就不用交税。 你没有其他成本费用的话,一个季度可以扣15000。那么你的利润就是28.5O万。 285000*20%-10500=46500然后再减半增收。嗯,需要23250 答
老师,我们是建筑业企业。想问下我们接的工程项目, 问
你好,这个正规的做法是计入工程施工合同成本。 答
老师,员工福利费不并入工资申报,只是工资总额14%限 问
谢谢老师很直观,懂了 答
您好,一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率 问
一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9% 答
我是一般纳税人,餐饮业,5月收到进项发票,己认证做了进项税转出了,想问的是,这张发票对方在6月开过了红字发票,冲了一部分金额,请问,我这个月怎么做这张红字的进项税额转出?
答: 已经之前转出后面申报不需要再转出
您好,一般纳税人餐饮公司,有进项税额15%加计扣除政策,5月进项发票税额认证1000,5月进项税额转出200,请问对应的本期发生额和本期调减额分别填多少?
答: 您好,根据您的题目,150和30
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们公司是一般纳税人,收购农副产品,2017年8月份采购的农副产品在税务局开的普票.已经在8月份抵扣了销项税额,在2017年12月份税务局查到8月份收购的农副产品有186360.00元(这一比是普票的金额,税额:186360*11%=20499.6)要进项税额转出,12月份已经进项税额转出来了10000.00元。老师我的问题1:老师是不是税务局查到进项税要转出,必须在查到的12月份全部转出进项,然后必须缴纳这一笔税款2:老师现在这一笔186360.00进项税转出,12月份如果没有销项税额,只有这一笔进项税转出,那么它得印花税怎么计算?(老师我们公司的印花税每次都和进项销项来计算印花税)老师可以给我写一个公式吗谢谢老师!
答: 1税局查到进项要转出会通知企业进行进项转出,会要求企业当月或多少天以内补交此税款。 2如果是购销合同,转出的部分进入购进成本,印花税按转出进项税额的金额*万分之三计处缴纳。
金桔 追问
2020-07-11 10:56
金桔 追问
2020-07-11 10:57
maize老师 解答
2020-07-11 11:06