老师你好!教你一下:因为是万元版票額我5月份先开了10000元的票,但是数额太大又经过申请变成10万元票額,当时在5月份我就把已开了的10000元票红字给冲了。冲了之后又开了34万的票,6月份开了84900元发票,合计是424900元,不含税应为420693.07元,可是现在增值税申报表上显示是410792.08元,差額正好是9900.99元,这是什么原因老师!
蓝色多瑙河
于2020-07-11 17:49 发布 888次浏览
- 送心意
梁晓燕老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
同学您好,是的,不含税的,开票1%实际生成的数据是按3%,差额2%在减征额里面体现
2022-04-15 23:02:02
是不是四舍五入差额?还是啥,收入是自己填写的,不含税销售额自己填写,你这个是啥情况,?销售额差额??
2020-07-07 16:15:37
这个填写的是不含税的金额 的了
2018-08-14 12:22:41
这个填写是不含税的金额,
2020-01-16 16:03:42
你好,是的,这个本来就是不含税的
按出口金额*外汇牌价填写
2017-09-15 17:30:00
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