问题二:像在6月用银行存款支付了技术服务费、但没有发票,然后做账:借:管理费用-技术服务费 2750 贷:银行存款 2750,如果到8月开具了,发票,这个发票怎么做账呢?
在~途中
于2020-07-11 20:33 发布 1008次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-11 20:34
您好
可以8月做6月相同的红字分录 然后根据发票再做蓝字分录
相关问题讨论

你好,如果属于公司的主营业务,也可入主营业务成本
2016-06-17 14:56:24

您好
可以8月做6月相同的红字分录 然后根据发票再做蓝字分录
2020-07-11 20:34:33

你好!这一部分是全部费用化吗?费用化是可以调整的,资本化就存在风险了。
2018-08-03 14:56:48

你好,分录是对的哦!祝工作顺利!
2018-09-05 12:43:41

您好,没问题可以这么做
2022-01-18 10:23:21
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