老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
有技术服务费做科目是这样做么借;管理费用-服务费贷;银行存款
答: 你好,如果属于公司的主营业务,也可入主营业务成本
问题二:像在6月用银行存款支付了技术服务费、但没有发票,然后做账:借:管理费用-技术服务费 2750 贷:银行存款 2750,如果到8月开具了,发票,这个发票怎么做账呢?
答: 您好 可以8月做6月相同的红字分录 然后根据发票再做蓝字分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
具体是这样的:我们公司从16年5月开始至18年7月,共支付给软件研发公司200多万,这个直接是开发阶段的费用。研究阶段是我们公司内部几个人员来研讨完成的,所以研究阶段的费用主要是人工工资。但前面做的账一直是:直接把200多万的开发支出记入到管理费用里了(分录是“借:管理费用——技术服务费,贷:银行存款”),然后研究阶段的人工工资也是直接记入到了管理费用。现在想要按照正确的方法把研发相关的所有费用进行调整,但不知道该怎么调,无从下手,请老师指导,非常感谢!我遇到的问题和下面这个同学提问的问题非常像,但我看了回答也比较简单,实在是无从下手。
答: 你好!这一部分是全部费用化吗?费用化是可以调整的,资本化就存在风险了。
在~途中 追问
2020-07-11 20:36
bamboo老师 解答
2020-07-11 20:40
在~途中 追问
2020-07-11 20:41
bamboo老师 解答
2020-07-11 20:43