老师好!我公司开出了专票3%的销售20万,有客户开进2万元左右的税率不等的专票,这个月申报时系统没有进行销项税额与进项税额的互相抵扣,请教一下税法有什么规定?谢谢!
★幻影☆
于2020-07-12 08:47 发布 635次浏览
- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好!是的正常申报就行了,只看最后主表上面是不是留抵了了69060.7-7324的金额。
2017-06-21 10:58:35
你好,按实际进项税金额填写就可以,
2016-09-07 14:18:37
你好,销项减去进项即可
你是一般纳税人吗
2020-07-12 08:51:46
你好!你是一般纳税人吗?你开出去的发票来计算销项,进项是你收到的专票
2019-07-25 11:52:09
你好,只需要填写进项税额情况,不需要填写销项,因为没有销项税额
2017-08-15 20:29:24
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