送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-12 12:15

你好,如果是同时出售不同的固定资产,固定资产清理是需要设置明细的

俊秀的饼干 追问

2020-07-12 12:18

老师,我单位购买设备2020年3月购入,4月已经出售。进账未做抵扣,这怎么办。

立红老师 解答

2020-07-12 12:23

你好,现在补录入账,账未做抵扣——这个是购入时增值税没有做抵扣么?

俊秀的饼干 追问

2020-07-12 12:27

是的,固定资产的配件,进入全固定资产。购入时凭证是价税合计金额入账,发票进账当月也未抵扣。本月发现,可是现在设备已经出手了。分录怎的做啊。

立红老师 解答

2020-07-12 12:58

你好,如果是这样,按3%交税
借,固定资产清理
贷,固定资产

借,银行存款
贷,固定资产清理
贷,应交税费一简易计税

最后将固定资产清理转入资产处置损益就可以的。

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相关问题讨论
你好,如果是同时出售不同的固定资产,固定资产清理是需要设置明细的
2020-07-12 12:15:59
还有转出去的固定资产贷方,怎么登记
2018-12-30 16:31:26
你好,可以就是资产处置 固定资产清理不需要明细科目
2017-10-13 10:12:32
你好!登记三栏式明细账
2018-09-18 09:10:05
你好, 对的。
2020-02-13 08:19:36
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