- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-07-12 16:42
你好 你们收到的两联都是什么?
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你好 你们收到的两联都是什么?
2020-07-12 16:42:03
你好 最好是当月做费用 挂其他应付款 然后用发票来做附件 这样才好
2019-08-29 16:19:19
这个给看你们合同具体是怎么规定的了
2021-12-14 18:57:11
你好,在发票开具无误的情况下,你可以拒绝退回的。发票没有开错,业务真实发生,为什么要退回呢?
另外如果就是为了不丢失这个客户,那就请示领导,领导批准的话酌情处理,可按红冲处理,但是红冲发票的规定没有这一条
2019-12-11 21:39:15
你好 走以前年度损益调整来处理 借银行存款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2020-02-25 12:40:56
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