本月未收到发票,需要暂估库存商品,库存商品已收到,并且已销售,只是未收到购进发票 借库存商品 贷应付账款,暂估款, 借主营业务成本 贷库存商品 次月冲回暂估款分录怎么做?摘要怎么写?
大大咧咧153
于2020-07-12 23:01 发布 1022次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-12 23:51
你好,本月未收到票,需要暂估,
借库存商品
贷应付账款-暂估
已经销售了也要结转成本
借主营业务成本
贷库存商品
次月如果收到票,且金额一样,那么就直接
借:应付账款-暂估
贷:应付账款
如果不一致,比如多了,那么要补提成本
借:主营业务成本
应付账款-暂估
贷应付账款
少了的话就是
借:应付账款-暂估
贷 应付账款
主营业务成本
摘要就写结转XX月XX款即可。
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宇飞老师 解答
2020-07-12 23:53