送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-12 23:51

你好,本月未收到票,需要暂估,
借库存商品
贷应付账款-暂估
已经销售了也要结转成本
借主营业务成本
贷库存商品
次月如果收到票,且金额一样,那么就直接
借:应付账款-暂估
贷:应付账款
如果不一致,比如多了,那么要补提成本
借:主营业务成本
应付账款-暂估
贷应付账款
少了的话就是
借:应付账款-暂估
贷 应付账款
主营业务成本

摘要就写结转XX月XX款即可。

宇飞老师 解答

2020-07-12 23:53

摘要不然就直接写调整XX月XX号凭证。

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