老师,请帮我分析一下,为什么我的纳税申报表上的本 问
老师,我不太明白,而且我们这集团版的财务软件数据都已经上报了,我不能再改了,可是这月的数据又要提交给发改局,他们要求纳税申报表和利润表上要一致,我该怎么办啊? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
公司购买水蜜桃给客户和员工,怎么入账? 问
借,销售费用招待费,贷,银行存款。 借管理费用福利费,贷,应付职工薪酬福利费,借,应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。 答
有没有哪个大神公司是提供服务做过帐的,我想咨询 问
收入确认:若当月完成服务,能合理预期收款且金额可计量,即使未开票,也应在当月确认收入。 成本确认:与收入匹配的成本应在同一期间确认。 当年结转:一般应结转当年满足确认条件的收入和成本。有不确定性时可暂不确认,不确定性消除后补确认。税务上符合收入确认条件的要申报纳税 答
老师好,如果贷款200万,4%的年化利率。200万*4%=8万 问
同学你好 这个是正确的 答
借方主营业务成本 贷方其他应付款 为什么其他应付款能结转到主营业务成本里呢 服务行业
答: 你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
老师,运输公司,付司机运费,先付运费时,借:其他应付款-司机运费 贷:银行存款后收到发票,借:主营业务成本 贷:其他应付款-司机运费。这样对么?如果司机预先借一部分运费,后期发运费扣除,怎么记账?
答: 你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,想问下外账中有收入,费用,工资,其他应付款,怎么做出来的成本呢?我接手的外账中 借:主营业务成本 贷现金呢?没太明白!请老师赐教!
答: 工资也可以计提到成本中去。还有原材料
老师,我是新手,我上月暂估的成本,做的分录是:借:主营业务成本_暂估 贷:其他应付款_暂估 我这个月要冲掉,给怎么做分录呢
2019年3月份的时候估入了房租14万,当时做的分录是借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在4月份开来了房租票,上面显示的是2018.1.1-2019.12.31的房租,这怎么做账啊?
在18年的9月份做了一笔暂估,借:库存 20万 贷:其他应付款 20万,并且结转了库存,借:主营业务成本 20万 贷:库存20万,在12月份收到了这20万的发票,可是应该怎么做呢?
收到房租和物业费半年的发票 之前是现金付款的 外账上没有现金 所以我就做了分录 借 主营业务成本 贷 其他应付款 这样情况下房租要摊销吗