送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-07-02 18:33

您好,老师,那要是发票7月1日到呢?

晓海老师 解答

2016-07-02 18:27

你好!借   预付账款3000        贷    银行存款     3000       六月28号借预付账款7000   嗯,贷银行存款7000嗯,六月28号直接做入库吧借原材料  应交税费应交增值税进项  贷方是,预付账款

晓海老师 解答

2016-07-02 18:40

你好!六月底,你需要做暂估入库七月初在冲红,然后根据收到发票金额办理入库

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2020-07-07 08:45:11
您好,应交税费的二级科目不一样,简易计税的二级科目是简易计税。
2020-06-19 17:16:26
借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,
2020-03-12 15:09:21
您好!你收到发票的时候直接贴进去就好了
2018-03-02 10:05:16
你好!借 预付账款3000 贷 银行存款 3000 六月28号借预付账款7000 嗯,贷银行存款7000嗯,六月28号直接做入库吧借原材料 应交税费应交增值税进项 贷方是,预付账款
2016-07-02 18:27:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...