送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-07-13 12:58

共管账户这是可以的,去银行开具就可以了的。
你这个流程这样显得比较复杂,相关走账合同约定清楚就可以了,是可行的

你这里做账,甲的发票由谁来开具

七与橙月 追问

2020-07-13 13:00

甲的发票由丁开具,乙丙走账的话也需要开具发票

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 13:12

也就是说,350万有一个单位开具,另外的70万有另外一个单位开具。
你现在70万开具发票,你按70万开具服务费作为收入处理就可以了,另外350万你不过账不用处理的

七与橙月 追问

2020-07-13 13:15

不是的老师,从账面上是丁直接给甲开具420的票,甲直接给丁转420,然后再由丁把七十转给丙,丙再给乙转四十,这些都要走对公账户的 ,也都可以开票

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 15:09

你是丙公式,丁给你转70,你给丁开具70作为收入处理,你支付丙40,丙给你开发票40,你作为成本处理

七与橙月 追问

2020-07-13 15:12

老师,因为要先发货后付款,但是丁也就是厂家不垫资,所以我们也确确实实要按照350的价格每月和丁结算,丁收到420的货款是不是应该全额转给我们,这个关系有点复杂,您看我们怎么处理这个项目合适啊

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 15:31

你这里你没有资质,你只能按70处理
你这里只能是有资质方直接对接420

七与橙月 追问

2020-07-13 16:05

是的老师,但是因为工厂不垫资,我们需要给工厂付款,就是一月一付,这个要怎么处理啊

七与橙月 追问

2020-07-13 16:06

就是我们每个月要和丁结算一下他给甲发货的钱

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 16:17

你支付作为其他应收款,就是往来款项处理

七与橙月 追问

2020-07-13 16:18

好的,老师,谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 17:05

不客气,祝你工作愉快

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相关问题讨论
您好,我觉得从您的表述来看,实际上丁和丙在账面上都没有任何关系,,乙丙这样就都不确认收入的是吧
2020-07-13 12:58:13
共管账户这是可以的,去银行开具就可以了的。 你这个流程这样显得比较复杂,相关走账合同约定清楚就可以了,是可行的 你这里做账,甲的发票由谁来开具
2020-07-13 12:58:55
您好,您可以收到的时候借银行存款贷专项应付款,付款的时候,借专项应付款贷银行存款
2019-11-30 21:07:27
借;应收账款或库存现金 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-06-28 16:28:19
你好 看开发票的金额做账
2019-07-23 16:41:56
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