增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

前年签订广告宣传合同,款未付,已收到发票,当时做账借:销售费用贷:应付账款,现在已经合同解除,现在跨年冲销,如何做账
答: 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
影视公司进行电影宣传合同约定宣传费700万,宣传期五一期间,本年末宣传已经结束,现在年末预付账款余额300万为合同约定的宣传费,销售费用400万也为宣传费,此时预付账款的处理恰当吗?
答: 你好,你这个是约定了,不是真实已经预付是吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
单位签订三年租房合同 20万,月底付款,要如何做账?之前签一年是做的预付账款 每月摊销管理费用 现在签三年 要如何做呢
答: 可以计入长期待摊费用,摊销即可




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紫陌 追问
2020-07-13 10:49
轶尘老师 解答
2020-07-13 11:07