问个业务问题,以前没交的印花税100多万被处罚了50多万滞纳金,在今年全部补交。50万滞纳金是营业外支出,100万印花税可以当做差错更正处理记以前年度损益调整么?调期初。
宝静心
于2020-07-13 10:53 发布 813次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-07-13 10:56
你好,都是计入以前年度损益调整科目核算
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你好!计入营业外支出就算了
2017-09-07 11:34:10

你好,都是计入以前年度损益调整科目核算
2020-07-13 10:56:34

你好!
由于上面的预计负债的确认是按照最佳估计数计提的
2019-09-22 11:35:08

你好 营业外支出发生的时候 跨年的 也是直接走营业外支出 不走以前年度损益调整的
2020-03-19 13:02:16

计入营业外支出即可的了
2018-07-27 11:38:14
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