老师你好,请问下,我5月有一份发票认证了,也抵扣了,而且我公司是服务型企业,5月还加计抵减了,然后6月我这边开了红字信息发票,对方重新开具了发票,我这边6月认证了,请问申报表除了填进项转出,,申报表还需要处理,上月的加计抵减吗?
维多C
于2020-07-13 11:27 发布 698次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-13 12:18
你好,加计抵减的需要处理的
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您好,发票认证就是勾选确认,抵扣和认证其实没啥区别
2022-04-23 09:29:23
你好,加计抵减的需要处理的
2020-07-13 12:18:47
你好是的,增值税不需要申报的。
2020-06-10 17:27:03
你好,填写在当期认证相符,当期抵扣的那一栏抵扣不了的,自动留底
2020-06-11 17:54:08
您好,应该有延迟时间,麻烦您明天再试试吧。
2018-11-02 21:18:39
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