这边有个发票 客户要做低值易耗品 要一次摊销 我就在收到专票的时候做分录 借:周转材料-低值易耗品 借应交税费-进项税额 贷:银行存款 月底在做摊销分录:借管理费用-低值易耗品 贷:周转材料-低值易耗品 但是现在资产负债表存货有周转材料有负数 这个金额刚好是进项的税额 怎么处理
苏暮澄Lee
于2020-07-13 11:33 发布 1014次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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这个怎么会有负数呢?你计入进项税了不是吗?摊销的时候也是摊销减了进项税的金额
2020-07-13 11:38:05

地址易耗品 在存货里面填写的,
2019-07-09 20:50:14

低值易耗品计入在资产负债表中计入到资产下面的存货科目。
2020-08-08 00:00:47

您好
在周转材料科目
2019-05-28 17:49:58

同学你好,需要删除结转损益的凭证,反过账,修改凭证分录,借低值易耗品99 ,贷管理费用-低值易耗品99,改为,借,管理费用-低值易耗品负数99,贷:低值易耗品负数99 。
2024-01-14 20:48:07
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