送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-13 11:56

你好,购买时借管理费用,办公费贷银行存款
抵扣时借应交税费,应交增值税贷管理费用

时过境迁 追问

2020-07-13 11:57

缴纳税费时呢

玲老师 解答

2020-07-13 12:00

借应交税费应交增值税贷银行存款

时过境迁 追问

2020-07-13 12:03

抵扣时,减免税款不是在借方吗

玲老师 解答

2020-07-13 12:05

你是想问这个科目怎样结平吧?借应交税费转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税额,

时过境迁 追问

2020-07-13 12:07

对的,抵扣和结平的分录是分别是在哪个月做呢

玲老师 解答

2020-07-13 12:23

你好,可以在每个月的月末做,也可以在年底结平,

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-12-13 16:32:22
购买时借管理费用,办公费贷,银行存款抵扣时借应交税费,应交增值税减免税额贷管理费用,
2020-06-10 15:03:11
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数
2019-01-10 13:48:42
你好! 购入,不验票 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入
2018-01-09 12:55:31
你好,购买时 借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 应交税费-应交增值税(减免税款)贷 管理费用
2019-02-26 16:36:25
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