我公司为酒店行业,6月前厅开错给客人一张发票,价税合计为385元(7月红冲),6月税务报税在主表上简易计税那自动抵扣税额18.33元,那么我该如何就这笔做分录凭证呢,下月如何做红冲的凭证,谢谢老师
结实的康乃馨
于2020-07-13 13:37 发布 754次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!这个月按正常的做品种申报就可以。你们时一般纳税人还是小规模。
2020-07-13 14:20:09

你好
如果是一般纳税人
借;固定资产,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
保险,借;管理费用,贷;银行存款
固定资产发票需要在发票平台勾选抵扣的
2020-07-13 14:23:10

工资不够抵扣,直接就能扣多少扣多少,下月发放工资时再扣
2021-11-24 13:58:58

借:长期待摊费用 应交税费 贷:银行存款
2016-09-23 10:10:35

你好,如果是增值税普通发票,价税合计一起入账。 借:管理费用-办公费 6350 贷:银行存款 6350
2018-10-23 14:49:57
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