- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-07-13 14:54
你好,用负数做,借库存现金,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税
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你好,用负数做,借库存现金,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税
2020-07-13 14:54:22
就是将之前做的确认未开票收入的分录给冲红就可以了。
2018-07-09 15:51:54
你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-09-07 17:46:33
你好。蓝字发票做借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)负数发票按照上面的分录做负数金额即可
2021-10-24 07:57:38
你好,你看下负数发票上传没有
2019-12-02 10:06:07
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