送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-13 14:54

你好,用负数做,借库存现金,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税

迷路的小伙 追问

2020-07-13 14:56

老师,之前的分录是走应收账款的,应收账款这科目怎么弄?

庄老师 解答

2020-07-13 15:08

你好,之前是走应收账款,说明钱还没有收到,不应该用现金,要用应收账款,

迷路的小伙 追问

2020-07-13 15:10

老师,是这样的,我先是走的应收账款,然后现金收,下个月开负数发票冲回,我这一整分录应该是什么?

庄老师 解答

2020-07-13 15:20

我先是走的应收账款,然后现金收,借库存现金,贷应收账款,应收账款也已经结平了,

上传图片  
相关问题讨论
你好,用负数做,借库存现金,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税
2020-07-13 14:54:22
就是将之前做的确认未开票收入的分录给冲红就可以了。
2018-07-09 15:51:54
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-09-07 17:46:33
你好。蓝字发票做借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)负数发票按照上面的分录做负数金额即可
2021-10-24 07:57:38
你好,你看下负数发票上传没有
2019-12-02 10:06:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...