送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-13 15:23

你好  借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资  。 月末结转 借本年利润贷  管理费用-工资

强健的板栗 追问

2020-07-13 15:27

老师,哪月末应付职工薪酬-工资这个科目期末余额就是在贷方是吧?谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-13 15:31

你好   是的 你没发放的话就在贷方的

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相关问题讨论
你好 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 。 月末结转 借本年利润贷 管理费用-工资
2020-07-13 15:23:01
你好 是的 损益类科目月底都是需要结转的。
2020-07-16 17:28:46
计入管理费用、销售费用的工资,月末结转到本年利润里面
2018-10-08 09:32:10
你好,是计提当月的
2019-08-08 10:18:34
一般企业都是当月计提,下月发放,根据权责发生制的原则,计提工资通过应付职工薪酬过度的,这样在医以后填制汇算清缴的报表的时候,有单独应付职工薪酬的报表的。 期间损益结转,增值税的结转,还有固定资产折旧的计提,无形资产的摊销。
2017-04-20 14:38:26
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