老师好 我们是小规模纳税人,季报,湖北企业,普票免税,专票不免增值税,其中我2季度开票收入 : 普票0%税率的开了200,专票3%的开票金额是300(不含税),还有一张普票由于前台开错,不含税金额是50,税率应该是0%,前台开错发票开成了3%,导致税额是50*0.03=0.15 我现在要纳税申报 我怎么填主表呀
慕小暖的小小梦想
于2020-07-13 15:38 发布 687次浏览
- 送心意
朱立老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-13 17:03
专票 不含税填在主表第2行
普票 按票面的总金额 填在主表的第12行 填减免税表中的 免税项目 选择相应的代码 填和主表12行一样的数据
专票开的3%的话 不用填减免表 开的1%的话 填减免税表中的 减税项目 选择相应的代码 填不含税的2%
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你好,地税的什么税种计税依据?
2018-10-11 20:32:26
你有签合同吗?合同签字是多少?如果没有签合同的话,按照不含税的。
2021-02-02 14:13:49
您好,是可以按不含税金额计算,
2022-12-01 07:19:23
你好,开普通发票的,在第十栏里面填写,不含税的。
2021-07-09 15:44:33
你好
小规模纳税人申报增值税填不含税金额
2021-10-22 08:57:05
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2020-07-13 17:05
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2020-07-13 17:12