老师,我们单位就是自己购买原材料,自己领用生产,但是现在就是采购购买回来货物,直接给生产上使用了,最后造成我们财务这边记账出现混乱,这个怎么解决?
婉儿
于2020-07-13 16:02 发布 1230次浏览
- 送心意
时老师
职称: ,初级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这种情况建议跟上级说下,指定制度,不然会越来越乱的。特殊情况材料紧缺需要直接用的情况也要先报备财务,让财务做好记录之后才可以用。
2020-07-13 16:39:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
那你就做成外包生产线就可以了,固定资产租出这样
2019-07-02 18:04:34
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好!正常出入库的话,怎么会发生这种情况,你需要找一下原因的。
2019-11-13 14:01:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好,可以让车间每周或每月上报材料使用明细表, 财务部门来核对。
2016-12-20 10:47:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,按两独立的公司进行处理,收到原材料未付款,借:原材料,贷:应付账款,付款时:借应付账款,贷:银行存款。收到发票时把原分录冲销后或者按差额:借:原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,增值税专票,用于应税项目,否则无此分录),贷:应付账款。
2016-11-01 09:52:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息