老师,2018年代账公司做账时余留了一笔应付职工薪酬13000元,在贷方,也不知道当时他们怎么做的帐,我该怎么调整呢?还有201812月的工资没有计提,支付工资也没有做凭证记账,导致银行余额也不对,我该怎么调整?
追逐我的明天。
于2020-07-13 16:05 发布 984次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-13 16:20
2018年代账公司做账时余留了一笔应付职工薪酬13000元,在贷方 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
201812月的工资没有计提,支付工资也没有做凭证记账 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
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2018年代账公司做账时余留了一笔应付职工薪酬13000元,在贷方 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
201812月的工资没有计提,支付工资也没有做凭证记账 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-07-13 16:20:04
你好,是的,按扣款之后的金额计提
2017-09-04 16:15:34
你好 没有付不做付款分录 ,当月只计提 就行
2022-05-05 11:18:55
你好
去年的在今年汇算清缴之前发下去
发不下去汇算清缴调增
2022-03-06 17:27:03
个人部分不需要计提的。
我将工资、社保等的整体分录给您吧,您看一下
计提工资和社保时(公积金参照社保)
借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)
贷:应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
贷:银行存款
2018-11-23 10:41:25
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追逐我的明天。 追问
2020-07-13 16:27
文文老师 解答
2020-07-13 16:30