送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-13 17:27

好,发工资时借应付职工薪酬贷银行存款/库存现金,

Fairy 追问

2020-07-13 17:28

那我的分录作对了吗

玲老师 解答

2020-07-13 17:35

您好,您计提的和支付的金额不一致,

Fairy 追问

2020-07-13 17:35

那正确的会计分录怎么做呢

玲老师 解答

2020-07-13 17:36

我认为您下边那笔分录多记提了,如果第二笔计提的分录不写金额就对上了

Fairy 追问

2020-07-13 17:38

请问您能够列出全部的会计分录吗

玲老师 解答

2020-07-13 17:43

您好,借管理费用,工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷库存现金,银行存款,金额按照你实际的金额填写,

Fairy 追问

2020-07-13 17:46

可以加上金额,列出详细具体的全部会计分录吗

玲老师 解答

2020-07-13 18:03

您好,借管理费用13500,工资贷应付职工薪酬13500,借应付职工薪酬13500贷库存现金3500,银行存款10000,金额按照你实际的金额填写,

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相关问题讨论
你现金发放的3500,上个月计提了吗
2020-07-13 16:58:31
好,发工资时借应付职工薪酬贷银行存款/库存现金,
2020-07-13 17:27:38
没有计提就按截图这个补上计提
2020-07-13 16:02:01
调整分录 借:管理费用-工资 贷:现金
2020-06-11 09:17:06
借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个税所得税 银行存款
2022-11-01 16:53:07
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