送心意

小珂老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2020-07-13 21:14

同学,你好。也可以,但就是报表不好看。存在资产负债同时高估的情况,最好就是重分类一下,调表不调账。

百合 追问

2020-07-13 21:51

那如何重分类呢?谢谢老师

小珂老师 解答

2020-07-13 21:58

一般你看科目余额表:应收账款期末明细余额有负数(贷方)的你重分类至预收账款;应付账款期末明细余额为负数(借方)的你重分类至预付账款;其他应收款期末明细有为负数的重分类至其他应付款;其他应付款为负数的重分类至其他应收款。对于增值税的留底税额重分类至其他流动资产。应交税费科目明细有负数的重分类至其他流动资产。一般是先把四个往来科目重分类好就可以啦。

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