老师,我们是一般纳税人,5月开了专票品名开错了价税合计是11609,6月冲红后重新开了一张价税合计是13118.17,结果7月申报6月增值税的时候发现,原来6月冲红发票的开错了,6月增值税的申报表,跟开票金额对不上,怎么才能账目跟申报表的收入一致?
米菲
于2020-07-13 21:30 发布 879次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-13 21:32
先按错误这个去申报,,原来6月冲红发票的开错了,6月增值税的申报表,跟开票金额对不上, 你不是根据开错这个去申报吗,那你咋申报通过的?
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先按错误这个去申报,,原来6月冲红发票的开错了,6月增值税的申报表,跟开票金额对不上, 你不是根据开错这个去申报吗,那你咋申报通过的?
2020-07-13 21:32:53
你好!90000/1.03*0.03就是进项税额了
2017-09-08 15:19:45
您好!按不含税的金额来算的。成本如果不能抵扣的就按合计数。
2017-12-22 10:30:21
你好,小规模纳税人入库单的金额为含税价合计,单价为含税价除以数量,一般纳税人入库单金额为不含税金额,单价为不含税金额除以数量
2018-04-19 13:31:55
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了
增值税一般在2%左右,仅供参考
2021-05-04 11:18:18
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