- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,需要取得发票,可以结转到待摊费用
借;待摊费用 贷;预付账款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2016-07-04 10:31:03
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您好!您这个问题读上去好像不太通顺。能重新表达一下吗?
2016-03-10 14:28:52
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你好,根据你的分录应当是支付预付款,而不是收到的
取得发票,借;库存商品,贷;预付账款
2020-01-10 16:18:26
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1,计入管理费用
2,定金计入其他应收款,预付的计入预付账款
借;原材料 贷;预付账款 其他应收款
2017-09-05 11:04:34
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只有做费用,调增补交企业所得税处理
借:XX费用——租赁费
贷:预付账款
属于无票的费用
企业所得税年报时调增,补交企业所得税
2017-11-27 10:52:12
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