老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
民办幼儿园固定资产计提折旧分录
答: 同学你好 借:管理费用/主营业务成本等 贷:累计折旧 借方计入哪个科目具体要看这项固定资产的用途
请问幼儿园固定资产提折旧的会计分录这样做对吗:分录如下:借:累计折旧货:固定资产
答: 你好,固定资产折旧分录: 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
如果幼儿园用政府补助款购买固定资产,请问一下,是怎么样做会计分录的?购买的固定资产要不要计提折旧?
答: 你好 与资产相关的补助要折旧的哦 。 借银行存款贷递延收益 。买固定资产 借固定资产贷银行存款 。按月折旧借管理费用-折旧费贷;累计折旧 结转递延:借递延收益贷其他收益
积极的小海豚 追问
2020-07-14 12:34
meizi老师 解答
2020-07-14 12:37
积极的小海豚 追问
2020-07-14 14:30
meizi老师 解答
2020-07-14 14:35